湘西州审计局:加强风险防控 做好审计内当家

23.03.2018  17:33
   近日,湘西州审计局组织开展了2017年度单位内部控制报告的填报工作,系统将该局内部控制报告评价为“”。

据了解,2017年,该局十分注重加强单位内部控制制度的建立和健全,对预算管理、财务收支、政府采购、资产管理、合同签订等方面的业务管理进行了进一步的规范和完善。对权力集中的重点领域和关键岗位建立分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗等制衡机制,同时,选取有可能发生廉政风险的主要权力事项,绘制权力运行程序控制流程图,以降低风险,确保权力规范运行。该局每年还主动对单位财务进行检查,防止“灯下黑”,做到打铁自身硬。(审批领导:龚道君    供稿人:侯芳芝)