湘阴县审计局坚持“六个严格” 严把财政同级审质量关

08.05.2018  18:21
  

在今年的财政同级审工作中,湘阴县审计局按照“防风险、保质量,稳步推进、打造精品”的总体原则,坚持“六个严格”,把握重点、严控质量,确保财政同级审工作取得实效。 

一是严格实施方案。切实将审计方案作为实施审计的主要依据和工作指南,在财政同级审实施过程中全面落实审计实施方案内容,逐类逐项对照实施审计,避免规定内容漏审漏查。 

二是严格履行程序。从财政同级审通知书的制发、实施方案的制定、审计证据的取得、审计底稿的编制、审计报告的撰写、审计结论的出具等各项程序,以及问题的处理处罚标准,都严格执行《中华人民共和国国家审计准则》的相关规定,防止缺苗断垄,确保不出纰漏。 

三是严格查处问题。以严肃查处问题为重点,加大审计发现和处理违规违纪问题的力度,重点关注政策执行及简政放权推进、专项资金管理、政府性债务以及违反中央八项规定精神等方面存在的主要问题,保证审计质量,确保审计履职不“缺位”。 

四是严格执行制度。认真执行该局制定的《湘阴县审计局审计业务会议制度》、《湘阴县审计局审计项目审理工作办法》、《湘阴县审计局审计项目复核办法》、《湘阴县审计局审计执法程序》、《湘阴县审计局审计执法过错责任追究制度》等审计业务各项制度,同时有效运用唐山市审计局主编的《审计常用法律法规与定性处理处罚依据汇编》、李国有主编的《审计发现违规行为适用法规导引》等规范性汇编(导引)指导开展审计工作,切实加强审计的科学性和严谨性。 

五是严格遵守纪律。审计过程中,要求各审计组严格执行审计“八不准”纪律规定,自觉遵守工作纪律、保密纪律和廉政纪律,自觉接受县纪委派驻纪检组的监督检查,树立审计人员良好形象。 

六是严格落实责任。加强审计组廉政建设,要求全体参审人员坚持好该局审前承诺、审中监督和审后保证制度,杜绝违规违纪问题的发生,确保出具的审计结论经得起历史检验。(供稿:黄奇  刘颖  审核:周继祥)