澧县教育局采纳审计建议出台内审办法
26.05.2017 17:53
本文来源: 审计厅
据悉,去年,该县审计局在对县教育局2015年度财政财务收支情况审计时,密切关注内部控制、财务管理方面情况,及时向县教育局反映存在的问题,提出了强化内部控制、规范乡镇中学财务管理的审计建议。澧县教育局高度重视审计建议,并立即制定整改措施,出台管理办法。该办法明确规定了内部审计的内容:县教育局内审机构、内审人员对教育局所属单位财务收支、经济活动进行独立监督、评价,审查单位内部控制制度是否建立健全并行之有效,确保单位财政、财务收入及时足额到位、单位财务支出按规定核算,保证内部审计工作质量。(审批领导:李新辉 供稿人:戴雅雯)
本文来源: 审计厅
26.05.2017 17:53
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--审计厅
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