多措并举 创新机制 积极推进省属企业审计监督与出资人监督贯通协同

16.03.2023  21:18
  


    为做实研究型企业审计,提升省属国有企业常态化审计监督效能,助力建立健全省属国有企业监管大格局,省审计厅积极探索建立贯通协同机制,切实加强与省国资委的对接协调,多次走访调研、座谈协商,采用“请进来”“走出去”等多种方式、“搭建交流平台”“组建会商机制”等多种途径协调工作、交流思想、交换意见,共同酝酿起草《省属国有企业审计监督与出资人监督贯通协同的指导意见》,以实现省属国有企业审计监督与出资人监督信息共享、成果共用,实现不同监督手段的优势互补、效用叠加,着力提升联合监督效能。



     近日,省审计厅企业审计二处负责人还应邀参加了省国资委举行的2022年度监管企业总会计师述职会议及内部审计部门工作汇报会议,并在会上宣讲了研究型审计的理念、经验、做法,阐述了提升企业审计监督效能的思路、方法、举措,介绍了构建常态化审计监督与出资人监督贯通协同机制的谋划、进展情况。省国资委领导在讲话中明确要求各监管企业要积极主动配合省属国有企业常态化审计监督,参会人员也纷纷表示加强审计监督与出资人监督的部门沟通,有助于提升监督合力,有助于建立健全省属国有企业监管大格局,有助于推动省属国有企业高质量发展。(熊乾坤)


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